按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)贯彻执行国家、省、市以工代赈的方针、政策,制定全区以工代赈的实施意见和管理办法。
(二)负责争取国家、省、市的以工代赈资金,做好市以工代赈办和市有关局之间的项目计划衔接工作。
(三)综合协调全区以工代赈工作,负责管理全区以工代赈建设。
(四)编制全区以工代赈中长期规划及年度计划,负责计划的上报及下达工作。
(五)会同财政部门做好以工代赈资金的调拨及地方配套资金计划的安排工作。
(六)会同财政、审计、监察等部门做好全区以工代赈资金使用的监督管理工作。
(七)组织有关部门搞好以工代赈项目的规划、论证、可行性研究,负责建立项目库。
(八)组织工程主管部门对以工代赈项目工程进行检查、验收,搞好工程管理。
(九)承办区委和区政府交办的其它事项。
二、部门概况
利州区以工代赈办公室是财政预算二级单位。
三、收支预算总体情况
区以工代赈办公室2014年部门预算收入总数451832元,其中:经费拨款预算总数351832元,政府性基金收入100000元;2014年部门预算支出总数451832元,其中:经费拨款预算总数351832元,政府性基金收入100000元。
四、支出预算安排情况
区以工代赈办公室2014年部门预算支出总数451832元,其中:1、政府办公厅(室)及相关机构事务199259元;2、行政事业单位离退休117444;3、医疗保障15202;4、国有土地使用权出让收入安排的支出100000元;5、住房改革支出19927元。
2014年公共财政收支总表 | |
收 入 部 分 | | 支 出 部 分 | | |
项 目 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 | |
|
一、当年财政拨款(或补助)收入 | 351832 | 一、当年财政拨款(或补助)收入安排 | 351832 | |
一般预算收入 | 351832 | 一般预算收入安排 | 351832 | |
其中:经费拨款(补助)收入 | | 其中:经费拨款(补助)收入安排 | 351832 | |
纳入预算管理的行政事业性收费收入 | | 纳入预算管理的行政事业性收费收入安排 | | |
专项收入 | | 专项收入安排 | | |
二、部门其他自有收入 | | 二、部门其他自有收入安排 | | |
其中:缴专户行政事业性收费收入 | | 其中:缴专户行政事业性收费收入安排 | | |
事业单位经营收入 | | 事业单位经营收入安排 | | |
上级补助收入 | | 上级补助收入安排 | | |
附属单位上缴收入 | | 附属单位上缴收入安排 | | |
其他收入 | | 其他收入安排 | | |
三、上年结转 | | 三、上年结转安排 | | |
其中:上年财政拨款结转 | | 其中:上年财政拨款结转安排 | | |
上年部门其他自有收入结转 | | 上年部门其他自有收入结转安排 | | |
四、政府性基金收入 | 100000 | 四、政府性基金收入安排 | 100000 | |
合 计 | 451832 | 合 计 | 451832 | |
2014年支出预算表 | |
| | | | | | | | 单位:元 | |
科目 编码 | | | 科目名称 | 总计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政事业性收费安排 | 上级专项转移支付对应安排 | 政府性基金对应安排 | |
类 | 款 | 项 | |
|
| | | 合计 | 451,832 | 351,832 | | | 100,000 | |
201 | | | 一般公共服务支出 | 199,259 | 199,259 | | | | |
| 03 | | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 199,259 | 199,259 | | | | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 199,259 | 199,259 | | | | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 117,444 | 117,444 | | | | |
| 05 | | 行政事业单位离退休 | 117,444 | 117,444 | | | | |
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 117,444 | 117,444 | | | | |
210 | | | 医疗卫生支出 | 15,202 | 15,202 | | | | |
| 05 | | 医疗保障 | 15,202 | 15,202 | | | | |
210 | 05 | 01 | 行政单位医疗 | 15,202 | 15,202 | | | | |
212 | | | 城乡社区支出 | 100,000 | | | | 100,000 | |
| 08 | | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 100,000 | | | | 100,000 | |
212 | 08 | 03 | 城市建设支出 | 100,000 | | | | 100,000 | |
221 | | | 住房保障支出 | 19,927 | 19,927 | | | | |
| 02 | | 住房改革支出 | 19,927 | 19,927 | | | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19,927 | 19,927 | | | | |
| | | | | | | | | |
2014年“三公”经费预算表
项 目 | 2014年预算(万元) |
因公出国(境)经费 | |
公务接待费 | 0.5 |
公务用车购置及运行维护费 | 4.5 |
其中:购置经费 | |
运行维护费 | 4.5 |